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如何設置用友軟體

發布時間:2022-09-09 03:27:14

① 用友軟體單機牌輔助核算項如何設置用友軟體單機版輔助核算項如何設置

設置輔助項,首先輔助項分為,個人、客戶、供應商、項目、部門,5種基礎輔助核算項
每種輔助項對應著各自的基礎信息增加,
1、個人輔助要先建立部門供應商和客戶信息需先增加各自分類,
2、項目輔助需先建立項目大類
設置輔助核算項,要先到基礎設置→財務→會計科目,然後找到想要設置輔助核算的科目打上對鉤保存即可。

② 用友軟體操作步驟

用友軟體操作步驟如下:

1、第一步,登錄系統,填寫具體信息,選擇確定選項。

③ 用友軟體t3列印憑證怎麼設置

A4列印
總賬-設置-選項,賬簿頁簽,將憑證、賬簿套打的勾去掉。
總賬-憑證-列印憑證,調整邊距列印即可。
專門套打紙列印
總賬-設置-選項,賬簿頁簽,將憑證、賬簿套打的勾勾選,下面的紙型選擇你購買的紙型號
總賬-憑證-列印憑證,列印看效果,不合適調整邊距。
非A4白紙列印:
首選需要把你的紙張大小定義到列印機
總賬-設置-選項,賬簿頁簽,將憑證、賬簿套打的勾去掉。
然後列印的時候選擇你定義的紙張大小,列印即可。

④ 用友軟體如何設置數量、金額式庫存商品明細賬

把庫存商品科目設置輔助核算數量金額,在憑證錄入的時候就可以錄入數量和金額了。

1、原材料明細賬由:庫房保管和財務會計分別記帳。按照材料明細分類核算要求,要有數量核算和金額核算。保管帳記錄原材料購進、發出、結存的數量。會計帳登記原材料購進、發出、結存的金額。

2、每一個管理健全的企業都有原材料保管帳和會計帳的,如果不建立原材料保管帳,就不能及時了解各種材料的收發、結存情況,造成管理不嚴、忽視核算,若發生材料供應不足,就會影響生產;若材料儲備過多,又會形成積壓。

說明

而庫存商品明細賬的記賬方法與一般明細賬有所不同,現說明如下:

(1)購進:根據商品入庫憑證記人該賬戶收入方的購進數量、單價和金額欄。

(2)銷售:根據商品銷售的發貨憑證,記入該賬戶的發出方。若為日結轉化為成本的,應登記銷售數量、單價和金額欄;若定期結轉成本的,則平時只登記銷售數量欄,不登記單價和金額欄,銷售成本金額在月末一次登記。

(3)進貨退出:根據進貨退出憑證,用紅字記入該賬戶收入方的購進數量欄和金額欄,表示購進的減少,並用藍字登記單價欄。

以上內容參考:網路-庫存商品明細賬

⑤ 用友軟體分類編碼怎麼設置

客戶分類編碼設置,在【基礎設置】-【基本信息】-【編碼方案】中設置。
備註:1.系統的最大限制為五級十二位,且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼;
2.用戶在此設定的客戶分類編碼級次和長度將決定用戶單位的客戶編號如何編制;
3.如某單位將客戶分類編碼設為234,則編號時,一級客戶分類編碼為兩位長,二級編碼為三位長,三級編碼為四位長。

存貨分類編碼設置,在【基礎設置】-【基本信息】-【編碼方案】中設置。

備註:1.系統的最大限制為八級十二位,且任何一級的編碼長度都不得超過九位編碼;
2.在此設定的存貨分類編碼級次和長度將決定用戶單位的存貨編號如何編制;
3.如某單位將存貨分類編碼設為123,則編號時,一級存貨分類編碼為一位長,二級編碼為二位長,三級編碼為三位長。

⑥ 用友軟體如何設置應收帳款客戶明細

摘要 把應收賬款設置為輔助核算,客戶往來就可以。用友軟體設應收賬款和應付賬款兩個科目分別核算應收、應付款項,這兩個賬戶里登記與所有往來單位的往來業務。應收賬款不是必須要設置客戶核算的,應付賬款也不是必須要設置供應商核算的,可以不設,但不設就在總賬系統裡面看不到各客戶和供應商的明細,如果出現反方向余額,那在報表上金額可能就不準確了。應收賬款是伴隨企業的銷售行為發生而形成的一項債權。因此,應收賬款的確認與收入的確認密切相關。通常在確認收入的同時,確認應收賬款。該賬戶按不同的購貨或接受勞務的單位設置明細賬戶進行明細核算

⑦ 用友財務軟體怎麼設置結算方式

用友軟體中結算方式的設置:

1、 結算編碼 一個*代表一個數字,即結算方式編碼為1。

2、 結算方式:現金支票,轉賬支票等 。

用友公司是亞太本土最大的管理軟體、ERP軟體、集團管理軟體、人力資源管理軟體、客戶關系管理軟體、小型企業管理軟體、財政及行政事業單位管理軟體、汽車行業管理軟體、煙草行業管理軟體、內部審計軟體及服務提供商,也是中國領先的企業雲服務、醫療衛生信息化、管理咨詢及管理信息化人才培訓提供商。

中國及亞太地區超過150萬家企業與機構使用用友軟體,中國500強企業超過60%使用用友軟體。

用友軟體股份有限公司連續多年被評定為國家「規劃布局內重點軟體企業」,2010年獲得工信部系統集成一級資質企業認證;2011年獲「年度中國經濟十大領軍企業」、上交所「年度董事會獎」。「用友ERP管理軟體」系「中國名牌產品」。

⑧ 用友軟體設置

1:憑證類別的話,可以設置多種的哦,既可以設一個收,付,轉憑證,然後點上面有個添加點一下也可以在加一個記帳憑證咯,這樣填憑證的時候既可以填記帳憑證也可以填收,付,轉憑證了
2:當然是填兩張憑證咯!

⑨ 如何設置用友財務軟體的基本設置

U8產品:用友集團財務操作流程

設置
(一)、基本信息:企業門戶——設置——基本信息——(1)系統
啟用——(2)編碼方案——(3)數據精度

1、系統啟用:本功能用於已安裝系統(或模塊)的啟用,並記錄啟用日期和啟用人。要使用一個產品必須先啟用這個產品。
【操作步驟】
(1)打開【系統啟用】菜單,列示所有產品;
(2)選擇要啟用的系統,在方框內打勾,只有系統管理員和賬套主管有系統啟用許可權;
(3)在啟用會計期間內輸入啟用的年、月數據;
(4)用戶按〖確認〗按鈕後,保存此次的啟用信息,並將當前操作員寫入啟用人。
2、編碼方案:本功能主要用於設置有級次檔案的分級方式和各級編碼長度,可分級設置的內容有:科目編碼、客戶分類編碼、部門編碼、存貨分類編碼、地區分類編碼、貨位編碼、供應商分類編碼、收發類別編碼和結算方式編碼。編碼級次和各級編碼長度的設置將決定用戶單位如何編制基礎數據的編號,進而構成用戶分級核算、統計和管理的基礎。
【操作說明】:修改編碼方案
點擊要修改的編碼方案中的級次和長度,可以直接按數字鍵定義級長。但設置的編碼方案級次不能超過最大級數;同時系統限制最大長度,只能在最大長度范圍內,增加級數,改變級長。置灰區域表示不可修改。
3、數據精度:由於各用戶企業對數量、單價的核算精度要求不一致,為了適應各用戶企業的不同需求,本系統提供了自定義數據精度的功能。(主要適用於供應鏈用戶)

(二)、基礎檔案:本系統的主要內容就是設置基礎檔案、業務內容及會計科目。(U821系統初始化設置)
操作流程圖:企業門戶——設置——基礎檔案——(1)機構
設置——(2)往來單位——(3)存貨——(4)財務——
(5)收付結算——(6)業務、對照表、其他

1、機構設置——①部門檔案——②職員檔案
2、往來單位——①客戶分類——②客戶檔案
——③供應商分類——④供應商檔案
客戶與供應商區別:
應收類的業務屬客戶,應付類的業務屬供應商號
3、存貨——(適用於供應鏈用戶)
4、財務——①會計科目——②憑證類別——③外幣設置
——④項目目錄
5、收付結算——①結算方式——②付款條件——③開戶銀行
6、業務、對照表、其他——(適用於供應鏈用戶)

二、總賬
主要功能:總賬產品適用於各類企事業單位進行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

日常業務操作流程圖: 企業門戶——業務——財務會計——總帳——填制
憑證——審核憑證(制單人不能和審核人是同一人)——記賬——
月末處理(結賬 )
註:對於自動轉帳憑證必需要對以前憑證審核、記帳後才能生成
反結賬操作流程圖:反結賬(Ctrl+Alt+F6)
反記賬操作流程圖:對賬(Ctrl+H)恢復記賬前狀態激活——憑證——恢復記賬前狀態
反審核操作流程圖:審核憑證(取消審核)——取消簽字(成批取消簽字)

UFO報表操作流程

主要功能:UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能,應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體(集團)公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。所以,如果用戶使用了用友軟體(集團)公司的套裝軟體,就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式,每期的會計報表無須過多操作,系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的會計報表

日常業務操作流程圖:登陸UFO報表系統——打開報表文件——切換數據格式——關鍵字錄入——表頁重算——保存
重點:報表設計以及常用報表公式設置
工資管理操作流程
日常業務操作流程圖:

a) 新增工資類別:關閉工資類別——設置——工資項目設置——增加
b) 部門檔案——增加
c) 打開工資類別:工資項目設置——增加
d) 工資管理流程:工資變動——編輯——計算——匯總——銀行代發——工資費用分攤——工資表——月末處理結賬
註:新增工資項目後必需重建或者修改工資表

反結賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項,屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別,確認即可。

注意事項:
(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執行。
(2)、有下列情況之一,不允許反結賬:
總賬系統已結賬。
匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月,且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統,如果總賬系統已制單並記賬,需做紅字沖銷憑證後,才能反結賬;如果總賬系統未做任何操作,只需刪除此憑證即可。
如果憑證已經由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,並刪除該張憑證後,才能反結賬。

固定資產操作流程

日常業務操作流程圖:
原始卡片錄入——資產增加(資產減少)——變動單——卡片管理——處理——計提本月折舊——批量制單——月末結賬

說明:原始卡片錄入:固定資產購入時間為以前月份購入
資產增加:固定資產購入時間為當前月份購入
錄入原始卡片——【卡片】菜單中選擇【錄入原始卡片】功能菜單
資產增加——【卡片】菜單中選擇【資產增加】功能菜單
資產減少——【卡片】菜單,選擇【資產減少】
撤消已減少資產——資產減少的恢復是一個糾錯的功能,當月減少的資產可以通過本功能恢復使用。通過資產減少的資產只有在減少的當月可以恢復。從卡片管理界面中,選擇"已減少的資產",選中要恢復的資產,單擊【恢復減少】即可。
卡片管理——卡片修改、刪除、列印

反結賬操作流程圖:恢復月末結賬:以要恢復的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復月末結賬前狀態】——屏幕顯示提示信息,單擊"是"。

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