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會計用友軟體反結賬怎麼操作

發布時間:2022-06-26 05:49:56

Ⅰ 用友軟體反記賬怎麼操作

第一步、反結賬1、進入用友軟體,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬,如圖所示:
2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最後一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。如圖所示:
第二步、反記賬1、依次點擊總賬——期末——對賬,如圖所示:
2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示「恢復記賬前狀態功能已被激活」,再點擊〖確定〗按鈕,如圖所示:
3、退出上面的窗口後,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態,如圖所示:
4、在彈出的「恢復記賬前狀態」窗口,根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××××年××月初狀態」。其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證,
以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。5、選擇完成後,用滑鼠點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統開始進行恢復工作。

Ⅱ 用友反結賬的操作步驟

1、首先登陸軟體,在軟體中,選擇「結賬」圖標,並單擊。

Ⅲ 用友t6怎麼反結賬,反記賬

反結帳操作:在總賬/期末/結賬界面,同時按下ctrl+shift+F6,彈出對話框,輸入主管口令,退出即可
反記賬操作:(1)在總賬/期末/對賬界面,同時按下Ctrl+H;開啟「恢復到記賬前的狀態」
(2)執行總賬/憑證/恢復到記賬前狀態功能,選擇好選項,上次記賬還是月初狀態,根據實際需要

Ⅳ 會計用友軟體里的反記賬和反結賬是怎麼操作的

第一步、反結賬

1、進入用友軟體,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬。

2、在彈出的窗口中,選擇要取消結賬的最後一個結賬月份,按Ctrl+Shift+F6組合鍵,再輸入帳套主管的口令即可。

第二步、反記賬

1、依次點擊總賬——期末——對賬。

2、在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,彈出一個提示「恢復記賬前狀態功能已被激活」,再點擊〖確定〗按鈕。

3、退出上面的窗口後,再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態。

4、在彈出的「恢復記賬前狀態」窗口,根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」或「××××年××月初狀態」。其中:最近一次記賬前狀態,即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證, 以便重新修改,再記賬。本月月初狀態,即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態,以便重新修改,再記賬。

5、選擇完成後,用滑鼠點擊〖確認〗按鈕,輸入帳套主管口令,系統開始進行恢復工作。

Ⅳ 請問用友t3 如何進行年度帳反結轉,

先用賬套主管備份2011年的年度賬,再把2011年的年度賬刪除掉,進行2010年錯誤資料的修改完成後,建立2011年度賬把2011年備份的年度數據恢復進去,再反記賬反結賬到2011年初修改年初數。

一、反結賬:通過總賬系統進入結賬,選擇反結賬的月份按ctrl+shift+F6。

二、進行反記賬、反審核,讓記賬憑證處於填制狀態,然後將結轉的記賬憑證刪除。

三、重新按照正確的結轉方式,結轉生產記賬憑證,並審核記賬結賬即可。

主要功能:

UFO為用戶提供了的應用服務的查詢功能,應用查詢服務提供的函數架起了UFO報表系統和用友軟體(集團)公司的其它業務應用模型(用友公司的總賬系統、工資系統等)之間的數據傳遞的橋梁。

所以,如果用戶使用了用友軟體(集團)公司的套裝軟體,就可以實現UFO電子報表同其它應用軟體間數據整合。利用應用服務提供的函數設計計算公式,每期的會計報表無須過多操作,系統就會自動地將第三方提供的數據傳遞到報表系統的。

以上內容參考:網路-帳務處理系統

Ⅵ 用友T3 在固定資產模塊里 怎麼反結賬

12月未結賬時反結賬是點擊固定資產-處理-恢復月末結賬前狀態,完成反結賬
12月結賬之後需要反結賬,則需要使用固定資產反結賬工具,或sql後台修改期間才能進行反結賬

Ⅶ 用友軟體反結賬,反記賬怎樣做

不知道你是哪個版本,一般反結與反記都是通用的。可見下面步驟:

第一步:反結賬

1、進入軟體,打開總賬系統模塊,依次點擊總賬——期末——結賬。

Ⅷ 反結賬的操作步驟

以用友U8為例,操作步驟如下:

1、以賬套主管身份進入用友U8財務系統,依次輸入用戶名、密碼;

反結賬操作流程圖:【操作步驟】1、選擇【業務處理】菜單中【反結賬】菜單項,屏幕顯示反結賬界面;2、擇要反結賬的工資類別,確認即可。

注意事項:

(1)、本功能只能由賬套(類別)主管才能執行。

(2)、有下列情況之一,不允許反結賬: 總賬系統已結賬。

匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月,且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸到總賬系統,如果總賬系統已制單並記賬,需做紅字沖銷憑證後,才能反結賬;如果總賬系統未做任何操作,只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經由出納簽字/主管簽字,需取消出納簽字/主管簽字,並刪除該張憑證後,才能反結賬。

Ⅸ 怎麼反結賬

反結賬可以使用用友軟體進行操作。操作流程為:依次點擊總賬、期末、對賬;在彈出的窗口中,直接按Ctrl+H組合鍵,再點擊「確定」;再依次點擊總賬、憑證、恢復記賬前狀態;根據需要選擇「最近一次記賬前狀態」;選擇完成後,用滑鼠點擊「確認」按鈕,輸入賬套主管口令即可。

結賬:

結賬是指會計期末將各賬戶余額結清或結轉下期,使各賬戶記錄暫告一個段落的過程。包括虛賬戶的結清和實賬戶的結清。會計學上是在把一定時期內發生的全部經濟業務登記入賬的基礎上,計算並記錄本期發生額和期末余額後,將余額結轉下期或新的賬簿的會計行為。

Ⅹ 用友年度結賬後如何反結賬

1、登錄帳套,2014年度,點總賬-期末處理-結賬頁面。


(10)會計用友軟體反結賬怎麼操作擴展閱讀

1、反結賬就是把原本已經結賬完畢的賬務重新恢復到結賬前前的狀態,這個一般情況下會出現本月結賬時,發現本月會計賬務處理有問題、有錯誤。

2、就可以通過反結賬來把已經的帳恢復到未結賬之前的狀態下,再來把錯誤的會計分錄修改正確後再重新結賬。

3、當前,會計電算化在我國已得到基本普及,在應用過程中與以往的手工記賬相比優勢明顯。

4、計算機的運算速度快、計算精度高、提供信息全面,大大提高了會計工作的質量,改變了會計工作的面貌。

5、會計電算化以功能模塊組合工作方式代替人工自動完成日常賬務處理工作。包括可以自動記賬、自動結轉、自動對賬、自動結賬等,甚至能夠「反記賬」、「反結賬」。

6、會計電算化以其高效、自動、方便、准確等優點正日益受到廣大會計人員的歡迎。但是,計算機畢竟依靠的是人為設計的程序化工作流程,在日常工作中相應地會產生許多新問題。

7、反記賬」是指將已經記賬的憑證通過記賬的反向處理,恢復到記賬前的狀態。

8、「反結賬」則是在已經結賬的期間,通過取消結賬的做法,解除封賬,恢復到結賬前的狀態。在計算機特定的工作環境中,筆者認為這些做法有一定的可行性。

9、實際工作中如果存在錯誤的記賬憑證,不施行「反記賬」的話則將導致賬簿中存在大量無用的冗餘信息,影響對會計信息的使用。

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