❶ 退回購入的固定資產(電腦)怎麼做分計分錄
首先需要紅字發票(退回的),如果已經計入固定資產
借:應收賬款 等
貸:固定資產
累計折舊 (紅字)
應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
用友軟體也可以這么處理。
❷ 用友中計提折舊後怎麼取消操作聽說有反計提的,在哪裡操作
固定資產中只有反結賬,沒有反計提操作,當月不管提多少次折舊都會覆蓋上一次的結果,所以沒關系的,不用取消。
❸ 請問金碟財務軟體,多計提的累計折舊怎樣沖回
首先你要清楚
該固定資產多計提的原因
是初始原值錯了 還是折舊年限設置錯誤
固定資產初始卡片錄完一般改不了的
只能看模塊中有無重置功能
或在軟體中做報廢處理(非實際意義上的,只是為了調賬)再做新的卡片
如不確定請咨詢金蝶客服
❹ 用友軟體的固定資產折舊記提怎麼撤消
你是問刪除分錄嗎?
在填制憑證里,左上角的制單里,點擊作廢恢復憑證,這是該憑證的左上角有有個紅色的作廢字樣。然後再打開制單下面有個整理憑證按步驟確定就可以刪除所選的憑證了。
❺ 在固定資產里計提本月折舊了 做完後 發現做錯了 想回去重新弄 要怎麼操作呀
在固定資產里計提本月折舊做完後發現做錯了。想回去重新弄,要作如下賬務處理:
借:管理費用或其他相關費用成本(紅字)
貸:累計折舊(紅字)
再做一個正確的記賬憑證,如果已跨年,沒有申報企業所得稅匯算清繳,可以用以前年度科目調整。如果已申報,則用利潤分配未分配利潤科目核算。
以上內容僅供參考謝謝!
❻ 金蝶K3計提完折舊怎麼退回
新卡片錄入後---生成憑證記賬--月末結賬---下月計提折舊就可以。
固定資產模塊---期末處理---計提折舊就可以
❼ 金蝶軟體中的固定資產已計提的固定資產折舊如何沖回
這事麻煩大了,不知道這台資產的折舊是歸到製造費用還是管理費用中的,如果是製造費用,那要調整存貨金額,相應會涉及主營業務成本,繼而對損益造成影響,如果是管理費用中,對損益也會造成影響,那可是十個月的損益呀,建議你就認了吧,嘿嘿。
❽ SAP計提的折舊如何沖回
資產的折舊基本上根據折舊方法逐月有規律的進行,但是不排除個別情況對月折舊金額進行人工干預,比如折舊存在錯誤、或者部分企業需要根據資產使用頻度進行折舊調整,那麼在這種情況下就可能使用到計劃外折舊(Unplanned Deprecation)。
以錯誤調整為例,那就要讓SAP計劃外折舊干回它的老本行啦,那究竟如何通過計劃外折舊來調整資產折舊的錯誤呢?
當然也有許多企業將計劃外折舊挪作他用,比如通過變通的手段做成資產重估,但是這樣的做法到底是不推薦的。
(1) 定義計劃外的折舊事務類型
SAP系統已經預先定義兩種折舊類型
640: Unplanned depreciation on prior-year acquisitions
651: Unplanned book depreciation on current-yr acquis.
但是很顯然這不滿足我們的需求,既然是折舊的錯誤調整,除了調增折舊之外當然還應當有調減折舊。
我們定義的計劃外折舊的負數記賬
(2) 指定計劃外折舊的金額說明
當然指定了負數記賬的計劃外折舊業務類型,相應的金額說明也要修改
(3) 運行計劃外折舊
做過過計劃外折舊的資產在執行AFAB計提折舊
(1) 其他前提條件
即使配置了計劃外折舊的業務類型並針對特定資產做過計劃外折舊的業務,但是此處的折舊計算邏輯是與折舊碼相關的,因此首先要求折舊碼的配置考慮計劃外折舊業務。
❾ 金蝶財務軟體KIS固定資產折舊如何沖回
如果是固定資產卡片,你必須把卡片減少(整張報廢做減少)或是變動(金額或其他做變動)。否則以後每期間都會參與計提折舊變動後會生成憑證借:累計折舊 其他應收款 貸:固定資產 或者是簡單點的:你不才多做一個月嗎 反結帳 不就完了嗎(不過上個月要報過稅出過報表就不太合適了)