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好用的內部審計軟體流程有哪些

發布時間:2022-05-30 13:16:52

㈠ 現在的審計軟體太貴了,誰有免費的內部審計軟體,給來一份

我比較喜歡鼎信諾的,還能免費試用。它可根據實際需求進行自動實時數據採集、挖掘分析,並將異常數據進行相應推送,落實事前審計和事中審計的迫切需求。審計對象由財務系統向各關鍵業務系統和管理控制流程記錄系統等全面推進,做到全天候、全方位的審計監督。

㈡ 審計軟體有哪些 審計軟體排名 審計軟體哪個好

目前審計軟體比較好的有三種,審計系統網路辦公系統,鼎信諾,識途審計系統。

審計系統網路辦公系統是一款功能強大的審計系統,這款審計系統採用伺服器、客戶端的系統架構,實現了無紙化的辦公系統。

鼎信諾是一款非常專業的審計軟體,鼎信諾既可以對公司進行審計,並且一個項目中能存放多個年度和多個被審單位。

識途審計系統是一款功能非常強大的審計軟體,這款審計軟體可以幫助審計人高效便捷的完成年度報表審計業務、所得稅匯算清繳鑒證業務和高新審計業務。

㈢ 內部審計用什麼軟體比較好

用於審計數據分析的專用軟體有IDEA、CAL等,主要是IDEA. 目前在交行、招行等都有運用。

審計工作流軟體有teammate。

㈣ 內部審計的流程有哪些

一、審計准備階段:
1.審計立項,2.成立審計組,3.審計組長領導審計小組了解與被審計單位相關的基本業務情況,搜集、學習、掌握有關法規、政策,並討論提出審計組進入被審計單位時的項目啟動會提綱(目的、內容、時間、參加人、工作配合等),4,制定審計方案,5.下達審計通知書。
二、審計實施階段:
1.召開審計啟動會,2.檢查和評價內部控制制度,3.內部控制環境,4.對健全性測試結果進行評價

㈤ 大家知道企業內部審計用的都什麼軟體么

內部審計用軟體,可作以下劃分:
一、通用軟體:操作系統一般選用WIN系列,文書軟體可選用OFFICE或WPS系列;
二、管理軟體:主要是OA,建議掛靠本單位OA軟體,增加模塊即可;
三、審計業務軟體:有鼎信諾、用友審計軟體、審易、審計大師、中普審計軟體、卓越審計軟體等,有商業版也有免費版。如果是行業內審,建議找軟體公司定製開發。主要用於審計檔案歸集、審計業務文書製作、財務數據採集。

㈥ 適合內部審計的審計軟體有哪些

卓越審計管理軟體

㈦ 內部審計軟體有哪些呢

大勢至伺服器共享文件訪問日誌記錄軟體是一款專門的記錄伺服器共享文件訪問日誌的軟體,可以詳細記錄伺服器共享文件打開、復制、修改、刪除、剪切和重命名等操作,並且可以記錄訪問者的主機名、IP地址、MAC地址等信息,同時還可以只讓修改共享文件而禁止刪除共享文件、只讓查看共享文件而禁止復制共享文件,從而極大地保護了伺服器共享文件的安全。同時,系統只需要在開啟共享文件的伺服器上安裝,區域網其他電腦不需要安裝,極大地降低了系統部署的復雜性,是當前國內管理伺服器共享文件最易用、最有效的伺服器共享文件訪問管理軟體。此外,本系統還可以為伺服器不同賬號分配共享文件的不同訪問許可權,從而實現了共享文件的精確管理。

㈧ 企業內部審計程序

企業內部審計程序:

1、進行價值管理。內部審計人員從經濟性(最低的成本)、效率(資源的最好利用)、效果(最佳的結果)三方面關注公司的資源使用情況。

2、企業信息系統的審計。通過內部審計判定公司信息系統是否為報表編制提供可靠的信息,是否有有效的內控制度降低錯報、漏報的風險。

3、開展項目審計。內部審計對具體特定項目進行審計,例如建立新的信息系統、開設新的生產加工區等。內部審計負責鑒定項目的目標是否能實現,項目是否按計劃有效的運行,並從運行項目失敗教訓中總結經驗等。

4、進行內部財務審計。這是內部審計部門傳統上的主要工作領域,例行性的檢查編制財務報表的財務記錄與支持文件,以減少錯誤與舞弊事件的發生;對財務數據進行趨勢分析等。

5、開展經營審計。內部審計部門可以對采購、市場營銷、人力資源等經營部門開展經營審計,檢查與復核內部控制的有效性,提出可以進一步提高業績與改善管理的建議與對策等。

(8)好用的內部審計軟體流程有哪些擴展閱讀:

企業內部審計的一般准則:

1、一般准則是指內部審計機構的設立及其職權、內部審計人員應當具備的基本資格條件和職業的要求。

2、內部審計機構設置應考慮組織性質、規模、內部治理結構以及相關法令的規定,並配備一定數量的內部審計人員。

3、內部審計機構應在其內部建立嚴格的質量控制制度,並積極了解、參與組織內部控制制度的建設。

4、內部審計人員應具備專門學識及業務能力,熟悉本組織的經營活動和內部控制,並不斷通過後續教育來保持這種專業勝任能力。

5、內部審計人員應當遵循職業道德規范,並以應有的職業謹慎態度執行審計業務。

6、內部審計機構和人員應保持其獨立性和客觀性,不得參與被審計單位的任何實際經營管理活動。

7、內部審計人員應具有人際交往的基本技能,能以恰當的方式與他人進行有效的溝通。

㈨ 內部審計的七個流程是什麼

1、確定審計的目標;

2、了解內部控制制度,並予以描述;

3、內部控制制度的初步評價;

4、符合性測試;

5、符合性測試結果的評價;

6、實質性測試;

7、實質性測試結果的評價並撰寫審計報告。

優點:

一方面當大大減少審計工作中取得審計證據的工作量,從而節約人力時間、降低成本;另外能較好的避免失誤,保證審計工作質量。缺點:過分依賴對內部控制的審計。

(9)好用的內部審計軟體流程有哪些擴展閱讀:

審計程序是審計工作從開始到結束的整個過程。一般包括三個主要的階段,即計劃階段、實施審計階段和審計完成階段。

主要工作包括:調查了解被審計單位的基本情況;與被審計單位簽訂業務約定書;初步評價被審計單位的內部控制;確定重要性水平;分析審計風險;編制審計計劃,對被審計單位內部控制進行控制測試;

對會計報表項目進行實質性測試;整理、評價執行審計業務中收集到的審計證據;復核審計工作底稿;形成審計意見,編制審計報告。

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