㈠ 用友软件t+怎么年度结转
1、首先需要打开 系统管理,如下图所示。
㈡ 用友T+如何进行财务结账
总账系统
用友T+财务管理软件总体界面预览:用友T+财务管理系统,采用B/S架构研发设计,客户端登陆应用采用IE浏览器操作,实现了客户端零维护服务;采用导航图式操作流程、实现了多界面操作,可同时打开并切换多个操作页面;总账系统界面集成了:基础档案(如科目、往来单位等)、常用相关单据(如凭证管理等)、常用报表(科目总账、明细账等),增强了财务工作便捷性;
1、 填制凭证:全界面填制凭证操作,可直接联查明细账、辅助账、日记账等;
2、 凭证管理:通过凭证管理界面,对凭证的审核、弃审,记账、取消记账,作废、取消作废、出纳签字、取消出纳签字等操作,采用一站式全流程操作,不用来回切换不同操作界面;
3、 期间损益结转:设置过结转本年利润科目后,总账系统每月可以自动生成结转损益凭证;
4、 账表查询
4.1、科目总账查询:通过包含未记账凭证查询,可随时查看总账账表;可以对科目总账进行打印、输出excel等操作;点击标示的金额处,可直接联查明细账;联查方便快捷;
4.2、明细账查询:通过凭证字号可直接联查凭证,如标示的:记-0008;
4.3、余额表查询:通过点击蓝色标示的金额处,可直接联查科目明细账/辅助余额表;可根据需要来设置是否显示累计发生额;通过“样式”快速切换金额式/数量金额式显示格式;
4.4、辅助余额表查询:可直接联查辅助明细账,通过多角度辅助核算功能可实现财务精细化会计核算管理;
5、 月末结转:月末完成本月工作后,通过“财务结账”,直接进行结账操作进入下个会计期间;
㈢ 用友财务软件如何结账
可以考虑如下操作
结账
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份,单击“下一步”按钮。
(3) 单击“对账”按钮,系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮,系统显示“12月工作报告”。
(5) 查看工作报告后,单击“下一步”按钮,单击“结账”按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账。
注意:
• 结账只能由有结账权限的人进行。
• 本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
• 结账必须按月连续进行,上月未结账,则本月不能结账。
• 若总账与明细账对账不符,则不能结账。
• 如果与其他系统联合使用,其他子系统未全部结账,则本月不能结账。
• 结账前,要进行数据备份。
取消结账(取消结账后,必须重新结账)
(1) 执行“期末”|“结账”命令,进入“结账”窗口。
(2) 选择要取消结账的月份“2003.01”。
(3) 按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消结账”功能。
(4) 输入口令“1”,单击“确认”按钮,取消结账标记。
注意:
• 当在结完账后,由于非法操作或计算机病毒或其他原因可能会造成数据被破坏,这时可以在此使用“取消结账”功能。
㈣ 用友财务通软件如何月末结账
一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。
手打很累,请体谅下。
㈤ 用友U8财务软件的月末结账的具体步骤
二、日常账务处理
1、 填制凭证
会计科目必须为末级科目;金额和摘要不能为空;红字以“—”号表示。
2、审核凭证
可单张审核亦可成批审核
审核人与制单人不能为同一人
谁审核的凭证只能由本人取消审核
3、凭证记账
4、凭证查询
简单查询:在[填制凭证]中通过[首张]、[上张]、[下张]、[末张]查询。简单查询方式下允许进行凭证修改、删除等操作。
条件查询:在[查询凭证]中输入查询条件进行查询。条件查询方式下不能进行凭证修改、删除操作。
5、删除凭证
先将要删除的凭证作废,再进行凭证整理
6、转账定义
自定义转账
期间损益结转定义
7、转账生成
8、账簿管理
账簿查询
多栏账定义
9、辅助核算查询10、月末处理(试算平衡、对账、结账)
已经结账的月份不能填制凭证
还有未记账凭证的月份不能结账
每月对账正确后才能结账
结账前一般需进行数据备份
11、凭证修改
凭证审核以前的修改:通过简单查询找到凭证直接修改。
凭证审核后记账前的修改:取消审核再修改。
凭证记账后结账前的修改:原则上凭证记帐后不能修改与删除,只能通过红字冲销法进行修改。其操作步骤为:打开填制凭证界面——单击“制单”——冲销凭证——输入需冲销的凭证号——确认——保存——重新填制一张正确的凭证;也可先进行反记账,然后取消审核,再进行修改。
凭证结账后不能修改。如有确实需要可进行反结帐、反记帐、取消审核后再进行修改。
反记账:对账界面下按Ctrl+H
反结账:结账界面下执行Ctrl+Shift+F6
㈥ 用友标准版软件怎么月度结账
总账-期末-结账-下一步-下一步。。。直到完成。注意如果没有结账成功,请看月度结账报告,里面就会有原因了。
谢谢采纳,祝成功!
㈦ 用友软件月末结账,怎么取消结账
展开全部
(一)如何取消月末结账
在结账状态下,CTRL+SHIFT+F6,取消结账必须由账套主管完成。
操作:在月末结账的状态处,点击到"取消结账的月份"处,按CTRL+SHIFT+F6,会弹出口令的确认,由于"王处长"的口令是空的,点击"确定"。取消结账以后,点击"填置凭证"就可以完成。
㈧ 用友软件怎么结转上年数据
摘要 使用账套主管登陆需要年结的账套,打开系统管理,在系统菜单下注册,用账套主管登陆(默认账号为demo,密码demo),用新一年账套进入。
㈨ 用友财务软件年底如何结账到下一年具体操作流程 谢谢。
以帐套主管身份注册系统管理
选2010年
登陆
然后年度帐----建立---
建立成功后用,注销然后再以帐套主管从新登陆以
2011年的身份进入
选年度帐---
结转上年数据
,依顺序进行结转.结转之前先做备份。如有不明请电话:威海金航信息技术有限公司。0631-5899075